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江西正邦科技股份有限公司关于聘任2020年度会计师事务所的公告

  证券代码:002157       证券简称:正邦科技         公告编号:2020—087

  债券代码:112612       债券简称:17正邦01

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制报告审计机构,具体情况公告如下:

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。因此拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司进行2020 年度财务报告审计和内部控制报告审计,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东大会审议。

  二、拟续聘会计师事务所的情况

  (一)机构基本信息

  1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  3、历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后,北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  4、注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101

  5、业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会

  计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

  6、是否曾从事证券服务业务:是

  7、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

  8、投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  (二)人员信息

  截至2019年12月31日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人人数为196人,从业人员数量为6,119人,注册会计师人数为 1,458人,从事过证券服务业务的注册会计师超过699人。

  (三)业务信息

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计最近一个会计年度(2018年度)总收入为人民币170,859.33万元, 其中:审计业务收入为人民币149,323.68万元(包含证券业务收入为人民币57,949.51万元)。2018 年度财务报表审计客户数量为15,623家,其中A股上市公司数量为240家。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)服务的A股上市公司审计客户主要行业包括农林牧渔、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备公司所在行业的审计经验。

  (四)执业信息

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人毛英莉女士,为拟签字注册会计师为毛英莉女士及帅亮先生,项目质量控制负责人为包铁军先生,其从业经历如下:

  (1)项目合伙人、签字注册会计师:毛英莉女士,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,具有中国注册会计师及资产评估师执业资格,有20年以上的执业经验。曾先后在广东恒信德律会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所执业,历任审计人员、项目经理、副所长、合伙人。主持和参与了数十家上市公司和大型国有企业的会计报表审计、企业股份制改造、IPO项目、盈利预测和管理咨询等业务。具备注册会计师执业资质、从事过证券服务业务。

  (2)项目质量控制负责人:包铁军先生,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)风险管理合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有23年以上的执业经验。曾先后在株洲鼎诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健正信会计师事务所、大华会计师事务所有限公司执业,历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、 再融资等方面具有丰富的执业经验,2015 年11月转入风控部任风险管理合伙人,专职负责大华会计师事务所 (特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富。具备注册会计师执业资质、从事过证券服务业务。

  (3)签字注册会计师:帅亮先生,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的从业经验。曾先后在广东恒信德律会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所从业,历任审计人员、项目经理、高级项目经理。至今参与过多家企业上市公司年度审计、清产核资、国有企业审计、IPO审计、再融资等工作,具备相应的专业胜任能力。具备注册会计师执业资质、从事过证券服务业务。

  (五)诚信记录

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。签字注册会计师毛英莉女士、帅亮先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会意见

  董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因此,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司进行2020年度财务报告审计和内部控制报告审计。

  2、独立董事的事前认可意见和独立意见

  独立董事发表的事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2019年度审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。

  独立董事发表的独立意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2019年度审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司对2019年度审计费用的确定方式合理。

  我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,同意提交股东大会审议。

  3、董事会审议意见

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因此,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司进行2020年度财务报告审计和内部控制报告审计。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议;

  2、公司第六届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第六届董事会第六会议相关事项的独立意见;

  4、董事会审计委员会2020年第三次会议决议;

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  二二年四月二十一日

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