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关于福建星云电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

  致同专字(2020)第351ZA4060号

  福建星云电子股份有限公司全体股东:

  我们接受福建星云电子股份有限公司(以下简称“星云股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了星云股份公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2020)第351ZA3703号无保留意见审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发(2003)56号文)的要求,星云股份公司编制了本专项说明所附的福建星云电子股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

  编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是星云股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星云股份公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对星云股份公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度星云股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供星云股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

  致同会计师事务所

  (特殊普通合伙)

  中国注册会计师

  中国注册会计师

  中国·北京二O二O年四月二十三日

  福建星云电子股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  编制单位:福建星云电子股份有限公司

  单位:万元

  ■

  本表已于2020年04月23日获第二届董事会第二十一次会议批准。

  公司法定代表人:                主管会计工作的公司负责人:                                     公司会计机构负责人:

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