证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种:人民币 单位:万元
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期公司实现营业总收入130,300.57万元,同比增长19.76%,利润总额 6,770.49万元,同比减少21.95%;归属上市公司股东的净利润6,309.79万元,同比减少16.45%,主要原因如下:
1. 本报告期,收入方面受益于市场发展及公司产品竞争优势,扬声器系列营收同比增长12%,功放业务同比增长109%,AVAS业务同比增长145%;
2. 本报告期,主营业务成本较上年同期涨幅较大:(1)2021年,受上游原材料稀土、大宗金属商品(铁锡铜等)以及塑料粒子等价格上涨的影响,公司主要原材料价格涨幅较大,对产品成本和毛利率影响较大;(2)2021年受国际疫情反复的影响,港口拥堵严重、船期絮乱,进而导致集装箱短缺、出口海运费不断暴涨,使得本期出口运费上涨明显。上述两个主要原因导致公司主要产品毛利率下调2.5个百分点;
3. 本报告期,研发投入增加44%,一方面系公司为持续加大研发创新力度,进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队;另一方面随着汽车市场的蓬勃发展,公司获得的产品开发项目明显增多,预计会对公司2022年及以后的经营业绩产生积极影响。
2022年,公司将稳步推进募投项目的产能扩充、前沿技术研究开发、市场拓展以及提质增效降本等相关工作,进一步提升核心产品的市场占有率,提高公司整体的盈利能力,为全体股东创造更多价值。
(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1.报告期末,归属于母公司的所有者权益较期初增长44.65%,股本较报告期初增长33.33%,主要系公司于2021年4月份完成了在上交所科创板发行上市,募集资金到位后股本与资本公积增加所致。
2.本报告期,加权平均净资产收益率较期初下降36.15%,基本每股收益较期初下降31.64%,主要系公司产品毛利率下降与研发和管理费用上升,导致净利润下降16%;并且2021年4月完成科创板上市后,发行在外的普通股股数从12,000万股增加至16,000万股,稀释了每股收益。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2022年02月26日
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