证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
1、福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现营业收入为57,500万元至58,500万元,与上年同期相比,将增加约3,387.87万元至4,387.87万元,较上年同期增加约6.26%至8.11%,剔除外币汇率波动对收入的影响约2.05%后,同比增加约4.21%至6.06%。
2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-800万元至200万元,与上年同期相比,将减少约4,423.54万元至5,423.54万元。
3、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-8,500万元至-7,000万元,与上年同期相比,将减少约4,780.64万元至6,280.64万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算,预计2022年度实现营业收入为57,500万元至58,500万元,与上年同期相比,将增加约3,387.87万元至4,387.87万元,较上年同期增加约6.26%至8.11%,剔除外币汇率波动对收入的影响约2.05%后,同比增加约4.21%至6.06%。
2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-800万元至200万元,与上年同期相比,将减少约4,423.54万元至5,423.54万元。
3、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-8,500万元至-7,000万元,与上年同期相比,将减少约4,780.64万元至6,280.64万元。
(三)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期营业收入:54,112.13万元;
归属于母公司所有者的净利润:4,623.54万元;
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,219.36万元。
三、本期业绩变化的主要原因
(一)营业收入变动的主要原因
报告期内,公司确立订阅优先与渠道优先的双转型战略,辅以团队建设强化、官网改造升级、佣金制度改革、销售策略调整、商务流程优化、头部代理商培养、渠道利益保障,面向渠道的品牌优先树立等多个举措迅速落地,并取得了初步成效。在订阅转型方面,ARR(年度经常性收入)较上年期末增长约50%,订阅相关的合同负债较上年同期增加约3,400万元,增幅约为58%。在渠道转型方面,成熟渠道收入保持稳定增长,新增渠道仍在产品、技术培训等的资源导入过程中,销售潜力有待释放。
综上,报告期内公司的双转型战略已取得较好进展,但因公司尚处于加速订阅转型初期,订阅模式下按订阅期间分期确认收入的方式导致了报告期内公司表观收入增速放缓,但经营活动现金流仍保持良好的增长。
(二)净利润变动的主要原因
1、研发费用增加:报告期内,基于深化公司PDF核心技术在更多特定行业和相关领域的专业应用,夯实技术壁垒,丰富产品矩阵,铺垫公司长远可持续发展的基础,公司持续加强研发投入,研发费用较上年同期增长约27%,同时也收获了一系列研发成果。公司先后发布了Smart Redact、福昕船舶图纸管理系统、福昕家装·云服务、福昕家装·智能设计、福昕电子签章服务等新产品。报告期内,前述新产品已进入客户试用和市场推广阶段。
2、投资损失影响:报告期内,公司的部分联营企业受到新冠疫情反复、政企预算受限等因素的影响,业绩出现暂时性下滑,导致公司相应确认了较大的投资损失。
(三)非经营性损益的影响
预计2022年度公司非经常性损益的金额约为7,200万元至7,700万元,主要为闲置资金理财收益等。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2023年1月31日
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