证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产结构说明:
1)交易性金融资产期末余额较期初增长257.57%,主要原因是报告期公司购买银行理财产品尚未到期所致。
2)应收票据及应收款项融资期末余额较期初增长34.88%,主要原因是报告期公司按照合同约定收回票据增加所致。
3)在建工程期末余额较期初增长30.97%,主要原因是报告期公司因生产需要设备投资增加所致。
4)其他非流动资产期末余额较期初下降63.53%,主要原因是报告期公司预付设备款转入在建工程所致。
5)短期借款期末余额较期初增长33.83%,主要原因是报告期公司银行短期融资增加所致。
6)应交税费期末余额较期初下降33.65%,主要原因是报告期公司按期缴纳增值税、企业所得税所致。
7)一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长82.51%,主要原因是报告期公司按照会计准则要求将一年内到期的长期借款重分类所致。
8)长期借款期末余额较期初增长231.30%,主要原因是报告期公司银行长期融资增加所致。
2、盈利情况说明:
1)财务费用较同期增长67.77%,主要原因是报告期公司利息费用同比增加所致。
2)投资收益较同期增长677.16%,主要原因是报告期公司银行理财产品收益增加所致。
3)信用减值损失较同期下降45.02%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提坏账准备同比减少所致。
4)资产减值损失较同期增长389.79%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提存货跌价准备同比增加所致。
3、现金流量情况说明:
1)经营活动产生的现金流量净额较同期减少7,070.00万元,主要原因一是报告期公司应付票据到期解付使“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加;二是报告期公司“支付的各项税费”同比增加所致。
2)投资活动产生的现金流量净额较同期减少25,266.58万元,主要原因是报告期公司购买的理财产品未赎回时间差异所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增长54,564.46万元,主要原因是报告期公司流动资金借款现金流量净额较同期增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海联金汇科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍
2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍
3、合并现金流量表
单位:元
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2023年04月28日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net