稿件搜索

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年年度业绩快报公告

  证券代码:688249          证券简称:晶合集成          公告编号:2024-003

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

  一、2023年度主要财务数据和指标

  单位:人民币万元

  

  注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数;

  2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2023年年度报告为准。数据如有尾差,为四舍五入所致。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

  报告期内,公司实现营业总收入724,393.14万元,较上年同期下降27.93%;实现归属于母公司所有者的净利润21,007.28万元,较上年同期下降93.10%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,472.13万元,较上年同期下降98.45%。

  报告期末,公司总资产4,815,065.33万元,较本报告期初增长24.21%;归属于母公司的所有者权益2,140,824.83万元,较本报告期初增长63.12%;归属于母公司所有者的每股净资产10.58元,较报告期初增长40.69%。

  自2022年第三季度以来,全球集成电路行业进入下行周期,智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑,市场整体需求放缓,供应链持续调整库存,导致全球晶圆代工面临不同程度的产能利用率下降及营收衰退,而公司成本结构中折旧、摊销等固定成本较高,导致公司营业收入和产品毛利水平同比下降。

  自2023年第二季度开始,下游去库存情况取得一定的成效,市场需求开始回升,公司积极调整销售策略,加大市场开拓力度,同时提高生产效率。此外,在新技术新产品增量助益下,公司产能利用率逐步提升,在2023年底已再次达到90%以上,2023年内营业收入和产品毛利水平稳步提升。2023年第四季度,公司实现营业收入222,705.06万元,毛利率达到28.36%。

  (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

  1、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别较上年同期下降96.41%、96.28%、93.10%、98.45%和94.55%,主要系报告期内:

  (1)终端消费市场低迷及固定成本较高的因素影响,公司营业收入和产品毛利水平同比下降;

  (2)公司持续推动技术迭代与创新,在55nm-28nm制程及车用芯片研发上持续加大投入,研发费用较2022年增加约2亿元,同比上升约23%;

  (3)财务费用受汇率波动影响较2022年增加约0.85亿元,同比上升约123%。

  2、报告期内,公司归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产分别较上年同期上升63.12%、33.33%、40.69%,主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金,股本和资本公积相应增加所致。

  三、风险提示

  本公告所载的2023年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司2023年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  合肥晶合集成电路股份有限公司

  董事会

  2024年2月24日

  

  证券代码:688249          证券简称:晶合集成          公告编号:2024-004

  合肥晶合集成电路股份有限公司

  2024年第一季度业绩指引的自愿性披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、本期业绩指引情况

  (一)业绩指引期间

  2024年1月1日至2024年3月31日。

  (二)业绩指引情况

  经合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)业务及财务部门初步核算和预测,预计2024年第一季度实现营业收入207,000.00万元至230,000.00万元之间,预计综合毛利率在22%至29%之间。

  二、上年同期业绩情况

  2023年第一季度(未经审计),公司实现营业收入108,976.63万元,综合毛利率为8.02%。

  三、本期业绩变化的主要原因

  1、随着行业景气度逐渐回升,下游消费电子行业去库存情况取得一定的成效,市场需求逐步释放。公司积极调整销售策略,与下游客户维持稳定合作,产能利用率及销量较上年同期有较大增长。

  2、公司不断致力于丰富自身产品结构及强化自身技术能力,在55nm-28nm制程及车用芯片研发上持续加大投入,取得了显著的成果。55nm CIS及55nm TDDI产品实现量产,进一步增强公司产品市场竞争力。另外,公司车用110nm显示驱动芯片已通过公司客户的汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试,加快推动公司产品向汽车市场领域拓展。

  四、风险提示

  目前2024年第一季度尚未结束,本次业绩指引为前瞻性陈述,是公司业务及财务部门基于自身专业判断进行的初步核算和预测,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩指引内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

  2024年2月24日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net