证券代码:002310 证券简称:*ST东园 公告编号:2024-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
(一)合并资产负债表项目
1、交易性金融资产较年初增加150万元,主要为子公司本期购买的银行理财产品所致。
2、应收票据较年初下降50.69%,主要为上年末已背书的票据到期终止确认。
3、预付款项较年初增长48.01%,主要为预付供应商货款增加。
4、短期借款较年初增长249.32%,主要为本期新增短期金融机构贷款。
(二)合并利润表项目
1、营业收入较上年同期下降31.71%,主要为工业废弃物循环再生业务受市场价格下行影响,业务规模有所下降。
2、销售费用较上年同期下降31.71%,主要为子公司对管理架构进行优化改革,同时严格控制成本费用开支,销售费用得到了较好的控制。
3、其他收益较上年同期下降50.46%,主要为公司本期确认的政府补助减少。
4、投资收益较上年同期下降191.60%,主要为处置股权投资产生的损失增加。
5、信用减值损失本年计提金额较上年下降157.50%,主要为本期收回期初存量工程款,根据会计政策本期冲回以前年度计提的坏账准备。
6、资产减值损失冲回金额较上年同期减少163.54万元,主要为冲回的合同资产减值损失减少。
7、资产处置收益本期金额-8.92万元,较上年同期减少666.10万元,主要为处置资产产生的处置收益减少。
8、营业外支出较上年同期增加247.19万元,主要为本期非经常性支出增加。
9、所得税费用较上年同期减少217.93万元,主要为确认的递延所得税费用减少。
10、少数股东损益较上年同期减少455.92万元,主要为非全资控股子公司本期净亏损增加。
(三)合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-0.64亿元,上期金额为-1.63亿元,主要为公司根据回款进度合理安排资金支出,经营活动产生的现金流量净支出较上年同期有所减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-0.19亿元,上期金额为-0.59亿元,主要为长期资产支付的现金减少。
3、现金及现金等价物净增加额本期金额为2.21亿元,上期金额为0.67亿元,主要为公司经营活动、投资活动产生的现金流量净支出有所减少,筹资活动产生的现金流量净流入有所增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东方园林环境股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
法定代表人:贾莹 主管会计工作负责人:李在渊 会计机构负责人:张龙
2、合并利润表
单位:元
法定代表人:贾莹 主管会计工作负责人:李在渊 会计机构负责人:张龙
3、合并现金流量表
单位:元
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是R 否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二二四年四月二十九日
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