证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2024-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、期末应收票据较期初下降87.52%,主要系报告期公司进行质押融资的银行承兑汇票减少所致。
2、期末应收款项融资较期初下降46.75%,主要系报告期公司收到的银行承兑汇票减少所致。
3、期末预付款项较期初增长147.45%,主要系报告期公司预付货款增加所致。
4、期末其他流动资产较期初增长95.49%,主要系报告期公司待抵扣增值税进项税增加所致。
5、期末合同负债较期初增长165.08%,主要系报告期公司预收货款增加所致。
6、期末一年内到期的非流动负债较期初下降97.37%,主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。
7、期末其他流动负债较期初增长165.08%,主要系报告期公司预收货款增加,相应的待转销项税额增加所致。
8、期末长期借款较期初增长172.63%,主要系报告期公司一年期以上的借款增加所致。
9、本期税金及附加较上年同期增长204.74%,主要系报告期公司缴纳的土地使用税和房产税增加所致。
10、本期销售费用较上年同期增长52.45%,主要系报告期公司售电咨询服务费和海外业务销售服务费同比增加所致。
11、本期财务费用较上年同期增长41.73%,主要系报告期公司银行借款同比增加,导致相应的利息支出增加所致。
12、本期信用减值损失较上年同期下降46.05%,主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况,相应冲回前期计提的减值准备。
13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.71%,主要系报告期公司购买设备等支付的现金同比增加较多所致。
14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.88%,主要系报告期公司银行借款同比增加较多所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江万里扬股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2024年10月26日
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