证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2024-077
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。
2024年11月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(桂处罚字〔2024〕2号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(七)项规定,公司股票自2024年11月27日起,被叠加实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,因第9.8.1条第(三)项规定被实施其他风险警示的,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
一、公司被实施其他风险警示的相关情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-019)。
二、整改措施及进展情况
(一)与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷
公司已在2023年年报出具前对所有采购合同完成了梳理,并已对跨期到2024年一季度的存货和应付账款在2023年财务报表中做了调整。2024年5月,公司对所有预期取得合同重新做了复核,确保存货和应付账款的完整性。
2024年6月-8月,公司数字化项目管理系统平台围绕三大基础业务搭建功能模块,项目管理平台陆续上线包括项目预算在内的主要模块,并持续优化平台的存货和供应链管理功能。
2024年9月-10月,公司持续优化数字化项目管理系统平台,完善存货出入库管理,上线采购协同模块,进一步强化了确收管理和回款管控的规范性。
2024年11月,公司组织了存货精细化盘点,为年度结算提前准备,确保库存账实相符。截至11月底,数字化项目管理系统平台主要模块均已上线。
(二)与金融资产分类列报及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷
对于以前年度金融资产分类及流动和非流动资产分类差错,公司已于2023年年度报告中完成对相关会计科目的更正调整。针对此次差错,公司管理层及时组织财务专业岗位人员进行了专业培训,以确保对会计政策和会计估计变更的准确理解和应用。此外,公司还增设了财务报告审阅和分析岗位,以增强内部控制,确保财务核算符合准则要求。
公司将持续完善内控制度的执行,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益。
三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
因公司被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。
2024年11月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(桂处罚字〔2024〕2号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(七)项规定,公司股票自2024年11月27日起,被叠加实施其他风险警示。
公司郑重提示广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体和信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月6日
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