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日海智能科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

  证券代码:002313        证券简称:日海智能      公告编号:2026-011

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)为公司2025年度审计机构,聘期为一年。该议案经由公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-024)。

  公司于2026年2月3日收到天衡所出具的《关于日海智能2025年度审计变更项目质量控制复核人的函》,现就具体情况公告如下:

  一、项目质量控制复核人变更情况

  天衡所作为公司聘请的2025年度审计机构,原委派胡学文作为公司2025年度审计业务项目质量控制复核人,因内部工作调整,现委派章能金担任项目质量控制复核人。

  二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息

  (一)人员信息

  项目质量控制复核人:章能金,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2001年开始在天衡会计师事务所执业,2025年开始为公司提供服务,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

  (二)诚信记录

  项目质量控制复核人章能金最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  (三)独立性

  项目质量控制复核人章能金不存在可能影响独立性的情形。

  三、对公司的影响

  本次变更项目质量控制复核人相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

  四、备查文件

  天衡所出具的《关于日海智能2025年度审计变更项目质量控制复核人的函》。

  特此公告。

  日海智能科技股份有限公司

  董事会

  2026年2月4日

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