证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2026-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、报告期末货币资金比期初减少33.62%,主要原因是报告期内支付货款、薪酬及税费等支出。
2、报告期末交易性金融资产比期初减少31.03%,主要原因是报告期末收回结构性存款理财产品所致。
3、报告期末应收票据比期初减少84.80%,主要原因是报告期内票据到期收回及票据背书转让。
4、报告期末预付款项比期初增加104.28 %,主要原因是报告期内预付材料款增加所致。
5、报告期末存货比期初增加45.81%,主要原因是报告期内按订单发出的尚未结算的商品及材料储备增加所致。
6、报告期末短期借款比期初增加32.35%,主要原因是报告期内融资需求增加所致。
7、报告期末应付职工薪酬比期初减少34.39%,主要原因是报告期发放上年末薪酬所致。
8、报告期末应交税费比期初减少66.45%,主要原因是报告期内支付上年末税费所致。
9、报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少45.09%,主要原因是本报告期偿还长期借款所致。
10、营业收入比上年同期减少10.87%,主要原因是报告期内较上年同期发货减少所致。
11、营业成本比上年同期减少10.11%,主要原因是报告期内较上年同期收入减少,相应营业成本减少。
12、销售费用比上年同期增加18.37%,主要原因是报告期内拓展业务发生的费用及人员成本增加所致。
13、管理费用比上年同期增加13.86%,主要原因是新厂区建设完成折旧费等相应增加所致。
14、其他收益比上年同期减少44.28%,主要原因是相关政府补助减少所致。
15、投资收益比上年同期减少125.71%,主要原因是报告期内政府化债确认的债务重组损失增加所致。
16、信用减值损失比上年同期减少249.89%,主要原因是本报告期货款回收增加,相应计提的信用减值损失减少。
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.69%,主要原因是报告期内材料款支付增加所致。
18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少195.33%,主要原因是购买结构性存款理财产品比上年同期增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R 不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青龙管业集团股份有限公司
2026年03月31日
单位:元
法定代表人:李骞 主管会计工作负责人:宋永东 会计机构负责人:宋永东
2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李骞 主管会计工作负责人:宋永东 会计机构负责人:宋永东
3、合并现金流量表
单位:元
(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
(三) 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年04月22日
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