证券代码:603175 证券简称:超颖电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:超颖电子电路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:黄铭宏 主管会计工作负责人:邱垂明 会计机构负责人:邱垂明
合并利润表
2026年1—3月
编制单位:超颖电子电路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:黄铭宏 主管会计工作负责人:邱垂明 会计机构负责人:邱垂明
合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:超颖电子电路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:黄铭宏 主管会计工作负责人:邱垂明 会计机构负责人:邱垂明
(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
超颖电子电路股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-027
超颖电子电路股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备76,195,943.78元。具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备的基本情况
(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次公司计提信用减值损失5,435,543.52元,资产减值损失70,760,400.26元,合计计提76,195,943.78元。
单位:元
(二)本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
2026年第一季度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额5,435,543.52元。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、资产减值损失
2026年第一季度公司计提存货减值损失金额70,760,400.26元。
根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
2026年第一季度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计76,195,943.78元,计入2026年第一季度损益,综合减少公司2026年第一季度利润总额76,195,943.78元。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司
董事会
2026年4月30日
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