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中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司 2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见

  

  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络”或“公司”)2019年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对游族网络2019年度《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查,发表核查意见如下:

  一、公司内部控制规则落实的自查情况

  公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果,公司董事会填写了2019年度《内部控制规则落实自查表》。

  二、保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司2019年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写,反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

  保荐机构对该自查表无异议。

  保荐代表人:

  钱丽燕                 卢  戈

  中泰证券股份有限公司

  年    月    日

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