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商赢环球股份有限公司关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的公告

  证券代码:600146       证券简称:商赢环球     公告编号:临-2020-116

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

  商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日召开了第八届董事会第6次会议,审议通过了《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下

  一、聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中兴财事务所”)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

  中兴财事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

  中兴财事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019年全国百强会计师事务所排名第15位。

  2、人员信息

  中兴财事务所首席合伙人:姚庚春;事务所2019年底有合伙人127人,比上年增加14人;截至2019年12月底全所注册会计师983人,比上年增加17名;注册会计师中有500多名从事证券服务业务;截至2019年12月共有从业人员2988人。

  3、业务规模

  2018年中兴财事务所业务收入108,624.77万元,其中审计业务收入 97,169.37万元,证券业务收入30,274.35万元;净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家,上市公司年报审计收费4,772.00万元,资产均值225.90亿元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

  4、投资者保护能力

  在投资者保护能力方面,中兴财事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  中兴财事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年没有受到刑事处罚、行政处罚;中兴财事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次,均已按照有关规定要求进行了整改。

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  拟签字项目合伙人:曹斌,中国注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券审计服务十年以上。

  拟签字项目注册会计师:杜会冉,中国注册会计师,2004年起从事审计工作,从事证券审计服务十年以上。

  项目质量控制复核人:李劲松,中国注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券审计服务五年以上。

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  (三)审计收费

  2019年财务报告审计费用160万元,内控审计费用60万元,合计人民币220万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,本期审计费用与上一期审计费用相同。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  公司董事会审计委员会已对中兴财事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司2019年年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

  (二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

  1、公司在发出《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的事前认可;

  2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;

  3、公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形;

  4、我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

  (三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

  公司于2020年6月19日召开了第八届董事会第6次会议审议通过了《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》,表决情况为10票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  商赢环球股份有限公司

  2020年6月23日

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