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北京华宇软件股份有限公司 2025年半年度报告摘要

  证券代码:300271             证券简称:华宇软件             公告编号:2025-054

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用  R不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是  R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R 不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用  R不适用

  公司是否具有表决权差异安排

  □是  R否

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用  R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用  R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用  R不适用

  三、重要事项

  报告期内,公司重要事项的具体内容详见《2025年半年度报告》“第六节重要事项”。

  四、主营业务分析

  (一)业务进展综述

  在聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作的战略指引下,公司聚焦核心业务和核心优势,聚焦AI赋能关键场景,坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新。报告期内,公司大模型技术能力继续升级,核心业务领域的场景应用愈发丰富多元;以技术创新和业务创新为支点,持续优化数据要素全链条支撑能力;积极开拓市场,实现业务与技术的跨域拓展。

  “华宇万象大模型”升级迭代至4.0版,打造涵盖大模型一体机、模型及数据、训推平台、智能体平台的全栈式技术优势,筑牢技术根基。在模型层面,华宇万象大模型V4.0全面接入DeepSeek-R1,大模型基座搭配传统AI小模型的混合架构,有效提升推理精准度,拓宽业务场景适配范围;在数据层面,法律高质量数据集持续探索扩充,法律数据库继续拓展,强化了数据资源时效性、全面性、系统性和权威性;在应用支撑层面,“万象+”智能体开发平台稳定版全新发布,集成智能体构建引擎与知识库工具,助力客户快速搭建专属场景应用。

  技术积累和深厚的业务能力沉淀,支撑核心业务领域场景应用愈发丰富和好用。审判大模型、庭审大模型、业务智能体陆续落地,提升办案各环节辅助效率;“万象问数”实现对话式数据分析和图表展示,提升法律监督工作便捷性;警务数智化工作台和智能体开发平台大幅缩短案均审核时长;“万象公文”语言处理能力、公文生成速度等方面实现大幅提升;互联网法律知识服务平台“元典问达”推出AI生成要素式起诉状功能,进一步拓展法律服务的普惠性与便捷性;法律智能体Amicus发布,聚焦法律事务工作重新定义,着力提升法律事务工作的自动化水平。

  公司立足数据要素市场化配置核心需求,推动从前沿探索、产业研究到技术工具创新的深度协同,持续夯实数据要素领域积累(相关成果详见前文“一、报告期内公司从事的主要业务”)。公司融合大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术,打造可信数据空间、高质量数据集、公共数据开发利用、数据合规以及围绕数据资产管理和运营的数据产品和解决方案。报告期内,通过对数据要素关键技术工具的迭代优化,进一步完善从数据治理、智能分析到价值释放的全链条赋能能力,为数据要素产业生态构建持续注入动能。

  公司有效推进业务能力和技术优势的跨领域延展,智能网联汽车业务技术服务和软件定制化业务订单落地成效明显;在仲裁领域的产品创新与应用取得突破,通过智能辅助仲裁、数据治理和电子化办案系统升级等服务助力大幅提升仲裁效率,再次实现法院核心业务能力的跨领域迁移复用。

  (二)经营业绩情况

  报告期内,公司实现营业收入6.53亿元,同比略有下降,主要由于上半年部分项目验收节奏有所滞后,结合在手订单储备及业务拓展情况,公司下半年将加强验收工作。公司实现新签合同额6.8亿元,同比持平,其中第二季度同比增长16%;期末在手合同额16.7亿元,同比增长9%。

  报告期内,在确保战略性投入的同时,公司继续推进运营提质增效策略,管理、销售、研发三项费用累计同比下降21%;运营效率继续提升,毛利率较高的应用软件和服务合同额占比保持七成以上;通过加强业务活动、费用管控与资金管理,运营资金有保障。

  公司持续管理优化的效果逐期显现,盈利能力继续改善。报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润亏损8,674万元,较去年同期亏损收窄46%。

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